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1、 跨年是否可以开具红字 发票?

增值税专用发票 跨年可以用红色书写发票。在系统中填写红字发票信息表,提交税务局审批。通过后输入通知编号负数 发票。红字发票发出如下:借:主营业务收入,应交税金——应交增值税(销项税额),贷:应收账款或其他科目。跨年 VAT 发票能红吗发票增值税专用-3跨年能红吗发票在系统中填写红字发票信息表提交税务局审批。通过后输入通知编号负数 发票。红字发票发出如下:借:主营业务收入,应交税金——应交增值税(销项税额),贷:应收账款或其他科目。

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2、 跨年销项 负数 发票如何做账?

如果用财务软件做会计:贷:主营业务收入-8547.01应交税金-应交增值税-销项税额-1452.99贷:预付账款10000如果做手工会计:贷:主营业务收入8547.01应交税金-应交增值税-销项税额1452.99贷:因为退货的行为发生在本年度(以发票为准),不涉及以前年度的损益调整。

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3、 跨年 发票退回如何处理

抵消当月收入。如果发票金额为10000元,可以借:应收账款-10000贷:主营业务收入-10000贷:主营业务税金及附加-10000 *贷:应交税费-各种应交税费-10000 *税率。如果已经缴纳了营业税等税,可以保留扣除后的应纳税款。

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4、增值税专用 发票 跨年怎样开红字 发票

增值税专用发票 跨年可以用红色书写发票。在系统中填写红字发票信息表,提交税务局审批。通过后输入通知编号负数 发票。红字发票发出如下:借:主营业务收入,应交税金——应交增值税(销项税额),贷:应收账款或其他科目。跨年 VAT 发票能红吗发票增值税专用-3跨年能红吗发票在系统中填写红字发票信息表提交税务局审批。通过后输入通知编号负数 发票。红字发票发出如下:借:主营业务收入,应交税金——应交增值税(销项税额),贷:应收账款或其他科目。

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