开发票面金额与实际金额相同,但金额与税额不同是因为现行增值税政策规定增值税为价外税,如果小规模发票是一个点,那么在增值税纳税申报表“增值税不含税销售额”对应栏中,对应的应缴纳减征增值税税额并按销售额的2%填写,当车票为开发,开票系统会将免税金额与-1进行比对。
1、...增值税普票税率1%误开为 3%本季度冲红上季度 3%发票,重开1%发票如何处...上个季度已经申报了。如果已经按1%申报了(更正),那就不用担心了,也就是发票不需要冲洗重新开。如果上季度申报为3%,本季度用上季度3%的红字发票重新开了1%,则3%会自动冲减应交增值税。注意:只需修改或更正普通发票申报表即可,无需开具红字发票进行调整。
2、 开发票和实际金额是一样的,为什么金额和 税额不一样哇?开发票面金额与实际金额相同,但金额与税额不同是因为现行增值税政策规定增值税为价外税。当车票为开发,开票系统会将免税金额与-1进行比对。也是你实际支付的金额:发票总金额=不含增值税金额 税额在国外,购买商品有两张票据,一张是商品金额,一张是税额
3、 3%的税率怎么算?开票39600是乘 3%?还是除1.03*0.03??如果开具普通发票,包含增值税,增值税=39600/1.03*0.03=1153.40。如果是开具专业发票,要看合同。如果合同注明这个数字是不含税的价格,那么增值税=39600*0.03=1188。
4、小规模开的发票是一点,但是申报税率怎么还是三点呢?如果小规模发票是一个点,那么在增值税纳税申报表“增值税不含税销售额”对应栏中,对应的应缴纳减征增值税税额并按销售额的2%填写。中华人民共和国国家税务总局公告第5号第三条、 2020规定增值税小规模纳税人应按照13号公告的有关规定在增值税纳税申报表和增值税减免税申报清单中填写相应的免税项目栏,减按1%税率征收的增值税的销售额应填写在增值税纳税申报表“增值税不含税销售额”对应栏,相应减按的增值税应纳税额/123,456,789-1/2%销售额填写在增值税纳税申报表“本期应纳税额/本期
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