-0/增值税特殊发票,税控机动车销售统一发票货运-2按发票面“税额”填写本栏“税额”,(一般是增值税专用发票)4,根据《中华人民共和国国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪的通知》第二条税控已发增值税专用发票进项税抵扣(国税发17号):/,填写纳税人取得的“认证相符税控增值税专用发票”栏。

 认证 相符的的 增值税专用 发票,有抵扣时限的规定吗

1、 认证 相符的的 增值税专用 发票,有抵扣时限的规定吗?

根据《中华人民共和国国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪的通知》第二条税控已发增值税专用发票进项税抵扣(国税发17号):/。已通过的防伪税控system-issued增值税special发票应在认证通过的当月按照增值税的有关规定计算当期进项税额,否则不予抵扣进项税额。

 增值税 发票 认证怎么操作

2、 增值税 发票 认证怎么操作

1。点击互联网认证 System 2。输入税务登记证号3。选择发票类别。(一般是增值税专用发票)4。输入用户名和密码5。将发票放入扫描仪6。点击发票进入。等待几秒钟后,将出现一个成功输入对话框。7.点击接受认证结果,(认证成功发票接受认证结果会显示),即使下个月打印结果通知。

...第一栏中 认证 相符的防伪 税控 增值税专用 发票(指的是 认证且抵扣的增值...

3、...第一栏中 认证 相符的防伪 税控 增值税专用 发票(指的是 认证且抵扣的增值...

对于一般纳税人为本期认证-4/和本期特殊用途发票,对于辅导期一般纳税人为上期认证-。因为在辅导期内,纳税人可以在认证和相符之后扣除,一般在次月的认证扣除。比如9月份认证 发票,10月份扣款,11月份9月份报表第一栏和第三栏填9月份认证。

4、取得机动车销售 发票在 增值税申报表中怎么填写

附表二1。填写纳税人取得的“认证相符税控增值税专用发票”栏,-0/增值税特殊发票,税控机动车销售统一发票货运-2按发票面“税额”填写本栏“税额。


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