填写信息表-选择“买方申请”-选择扣除的(不需要填写对应蓝字发票代码和发票编号),点击“确定”进入填写界面进行发放(注意:单价为正,数量和金额为正,第一步:买方观点发票管理-红字-1/信息表-红字增值税/,第三步:卖家点击发票管理-发票填写-增值税专用/填写-系统弹出。

开具 红字 发票怎么填 增值税申报表

1、开具 红字 发票怎么填 增值税申报表?

表示报告期的“投入产出”必须为1157.77(投入产出是系统自动比对生成的金额,应发出信息单红字即使未收到红字-1/)。不知道你表中的16916.51是1157.77的20栏填完之后还是之前的应纳税额。总之,其他栏目填写正确后,会填写附表2“进项税转出1157.77”,主表中的“进项税转出”会自动变成1157.77,然后主表第34栏的数据就是增值税本期需要缴纳的金额。

对方开过来的 红字 发票信息表我怎么开具 红字 发票

2、对方开过来的 红字 发票信息表我怎么开具 红字 发票

第一步:买方观点发票管理-红字-1/信息表-红字增值税/。填写信息表-选择“买方申请”-选择扣除的(不需要填写对应蓝字发票代码和发票编号),点击“确定”进入填写界面进行发放(注意:单价为正,数量和金额为正。第二步:买家点击发票管理-红字/信息表-红字-。第三步:卖家点击发票管理-发票填写-增值税专用/填写-系统弹出。

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