认证this发票,需要到税务局办税大厅办理,认证发票如果税额大于输出发票,则税额会反映在增值税申报表主表末的剩余税额中,注:9月份没交税,收入认证太多,这些发票want抵扣要在本月底前全部付清,如果认证全部销户,当月完成销户,当月抵扣的余额可以保留到下个月抵扣使用,你的输入票都拿到了吗认证。

 发票 抵扣金额大于 认证金额

1、 发票 抵扣金额大于 认证金额

认证发票如果税额大于输出发票,则税额会反映在增值税申报表主表末的剩余税额中。下月申报增值税时,上月末剩余税额自动结转至上月末剩余税额。一般来说,对于纳税人的企业,税务条款可以是抵扣。当然,并不是说拿到进项增值税发票,你就完事了。这些发票 want 抵扣要在本月底前全部付清。如果你的发票是二维码的输入票,手动是赚不到的。加一张二维码的票,我的意思是密码区里的不是数字或者符号,而是一种不规则的图案。认证 this 发票,需要到税务局办税大厅办理。

当月 认证 发票多 认证了5万多,能不能不 抵扣,在申报表里怎么填写啊百度...

2、当月 认证 发票多 认证了5万多,能不能不 抵扣,在申报表里怎么填写啊?_百度...

之前的税我没填,还没交,是今年一八月份累计的。如果我没有填写,那么我下个月申报的时候,可以填写1月份缴纳的数字吗,因为是9月份缴纳的,我10月份的申报表是9月份填写的。11月份再次进行申报时,是否可以将1、8月份累计缴纳的税款填入11月份以前的纳税额中?注:9月份没交税,收入认证太多。

海关增值税 发票重复 认证,多 抵扣的税金,怎么办

3、海关增值税 发票重复 认证,多 抵扣的税金,怎么办?

如果发现什么问题,要主动和税务局沟通,因为海关的票是需要对比的,通过对比你可能很快就会发现你的公司进项税更多抵扣进项税。重复认证,重复记账,你一定会发现很好。如果隐瞒,就是故意逃税,必然会被罚款。税务局的软件也有问题认证。如果你很快沟通,你可能被免除罚款。毕竟每个人都有责任。

4、我当月的进项 发票比销项 发票多的多,我是要全部拿去 认证还是 认证一部分...

你的输入票都拿到了吗认证?如果认证全部销户,当月完成销户,当月抵扣的余额可以保留到下个月抵扣使用。当然,税额可以在进项票上调整,如果不想交税,可以全部做认证账户:借:原材料应交税金-应交增值税(进项)贷:现金/银行存款。如果当月要交税,可以少交认证几。


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