如果需要跨月-0发票,普通发票只需在税控系统中输入代码发票,然后开具红字发票,2.点击“发票管理”,然后点击“作废发票”按钮,发票当月发出的可通过“作废”办理;如果是发票为月,就得用“红字发票”来抵消(链接),5.按照系统提示操作这个发票作废,作废发票应填写完整,然后加盖公司统一发票注销章。

 发票开错怎样 作废

1、 发票开错怎样 作废

你可以在税控系统中找到错的发票双击,然后点击作废根据需要补办发票。作废发票应填写完整,然后加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月-0 发票,普通发票只需在税控系统中输入代码发票,然后开具红字发票。法律依据:中华人民共和国发票管理办法实施细则发票第二十七条发布后,需要开红字发票进行销售退货的,必须收回发票原件并标注“/1234566”。开出发票后,如遇销售折扣,必须收回发票原件并标注“作废”,在取得对方有效凭证后,再开出销售发票或红字。第二十八条签发发票时,单位和个人必须按编号顺序填写,填写项目齐全,内容真实,字迹清晰,一次性打印,内容完全一致,并在联次和扣款联次加盖发票专用章。

2、 发票 作废怎么操作

已经发出的发票,有时由于一个小细节,有时甚至客户提供的信息不够准确,需要在作废后重新发出。发票当月发出的可通过“作废”办理;如果是发票为月,就得用“红字发票”来抵消(链接),本文将介绍如何作废-1/。工具/原材料:电脑、网络、开票系统、金税盘1,为保证电脑网络畅通,将金税盘连接到电脑上,用出票人的账号登录开票系统。详细过程可以在下面的链接中找到,2.点击“发票管理”,然后点击“作废 发票”按钮。3.此时系统会弹出所有账单信息的列表界面,找到需要发票的作废信息,选中后点击鼠标打开,4.这时系统会弹出当时发出的消息发票点击上面的按钮作废即可。5.按照系统提示操作这个发票 作废,最后一步是检查和确认,然后回到所有发票的列表并检查作废标志。


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