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enterprise增值税专用发票发错了,发票没有发给对方。现在发票已经一个多月了,该询价了。根据国税发18号文规定,如果专用 发票因开票错误未送达买方,卖方必须在专用 发票签发的次月向主管税务机关填写申请表。在申请表上用蓝色专用 发票填写具体原因及相应信息,并提供卖方出具的说明错误的具体原因、具体项目及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后发出通知书。卖方应发出通知红字-4发票

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1。发票管理-信息表-红字增值税专用发票填写信息表。-4/ 发票在信息表查询导出界面选择红字 发票信息表点击上传3。上传成功后生成信息表号4。输入专用/1234566。

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)方法1: 1。首先进入增值税计费系统,在菜单栏中找到红字 发票应用,点击第一个卖家进行申请,然后接下来,填写进行红冲。2.导出电子信息,报国税网站-网上申请-发票管理类别-红字发票申请表。方法二:1。进入增值税计费系统,在菜单栏中找到-1 发票 Apply,点击第一个卖家申请,然后填写发票信息进行红冲。/ 2、持《申请表》(一式两份)到办税大厅审批,取回开票通知书。发放方式:打开防伪开票软件-点击发票管理-点击专用 发票填写-打开时点击负数发票 -0/数字-点击“下一步”-会弹出发票的信息-打印负数

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我们需要准备的材料有:电脑、金税盘、增值税 发票税控开票软件、红字 发票信息表。1.首先登录增值税 发票财政开票软件,2.点击发票填写。3.进入发票界面后,点击红字 发票,4.点击直接发布。5.输入-1发票信息表编号,对应蓝字专用 发票代码和编号(红字-) 6,进入红字 发票界面,查看红字/的信息、数量、单价、金额是否有误。如有错误,可修改(同正常发行如无错误,点击打。


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