2.网点申报或前台大厅申报可以通过,账务处理也要按照发票进行,账目和本票的比对一致;如果是申报之后监测到的,税务机关也会当场核实,并写出调查报告,对于红字增值税专用发票,请在申报时填写负数发票、金额一栏,其他主表自动生成,无需手工填写,对于红字增值税专用发票,请在申报时填写负数发票、金额一栏,其他主表自动生成,无需手工填写,增值税电子化发票冲红后如何申报纳税,增值税电子化发票冲红后如何申报纳税。

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1、我上月开具了两张 红字 发票,开具 红字 发票后 红字大于我上月的销售额,报税...

1。如果是一般纳税人,由于相关数据是自动审核的,增值税缴款书(表1)附页数据中的申报份数应填写为正发票份数和-。2.网点申报或前台大厅申报可以通过,账务处理也要按照发票进行,账目和本票的比对一致;如果是申报之后监测到的,税务机关也会当场核实,并写出调查报告。3.如果是小规模纳税人,可能不会按照上述方法处理,因为小规模纳税人的监控没有那么严格,理论上应该和一般纳税人一样。不知道对你有没有帮助。

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2、红冲 发票怎么报税

VAT Electronic发票红灯区过后如何报税?对于红字增值税专用发票,请在申报时填写负数发票、金额一栏,其他主表自动生成,无需手工填写。一个建筑工程刚签完总承包合同开始进场。由于种种原因,总包不再履行,合同终止,发票未收到款项。根据“应税终止”可开红字-2/。增值税电子化发票冲红后如何申报纳税?增值税电子化发票冲红后如何申报纳税?对于红字增值税专用发票,请在申报时填写负数发票、金额一栏,其他主表自动生成,无需手工填写。一个建筑工程刚签完总承包合同开始进场。由于种种原因,总包不再履行,合同终止,发票未收到款项。可根据红字-2/

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