根据业务员提供的发票再根据系统中的纸发票信息,4.点击“查询”按钮,可搜索出所有购买审核而没有发票的信息,3.“购买发票”下有“购买发票审核”的功能,发票Headed审核-1发票最重要最基本的内容,首先要看的是发票,6.点击工具栏上的“审核”完成本次购买发票审核,发票审核是财务的工作内容。

财务人员如何 审核 发票

1、财务人员如何 审核 发票

答案:1。发票Headed审核-1发票最重要最基本的内容,首先要看的是发票。2.发票-1/发票的金额在一定范围内允许大于实际报销金额,但最好保持一致,绝对不允许小于实际报销金额。3.开票公司发票公司的章要清楚。如果是增值税专用发票,避免盖章遮挡数值和内容。如果存在最大的块,认证可能会失败。4.进销存内容避免“挂羊头卖狗肉”,即发票的盖章要与进销存内容相连,比如广告费,那么就是广告公司的发票,开票单位的盖章应该是XX广告公司。避免收到假票。

2、采购专用 发票在哪里 审核

发票审核是财务的工作内容。根据业务员提供的发票再根据系统中的纸发票信息,1.在运行的电脑中打开u8应用平台,进入“业务导航”界面。2.展开“财务会计”菜单,点击“应付账款管理”,3.“购买发票”下有“购买发票审核”的功能。打开它,进入,4.点击“查询”按钮,可搜索出所有购买审核而没有发票的信息。5.双击打开a 发票 record,查看更详细的信息和内容,6.点击工具栏上的“审核”完成本次购买发票 审核。


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