如果是特价票,在特价发票一栏是填写如果是普通票发票一栏是填写其他发票一栏,2.手工填写,如第1点红字发票和normal发票在附表1对应栏计算出免税总额和税额合计填写,2.手工填写,如第1点红字发票和normal发票在附表1对应栏计算出免税总额和税额合计填写,of红字发票填写申报9%税率的表:1。

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1、开具了9%税率的 红字 发票如何 填写 申报表

of红字发票填写申报9%税率的表:1。填写9%税率发放。金额是正数发票和红字 发票之和。直接从当月正常收入中减去红字收入即可,但需要注意的是,抵销时相关收入项目要对应。2.销售额和销项税以抄税数据中的实际销售额和实际销项税填写为准,即正票减反对票。附表1中发票的编号为除无效票以外的所有票。

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2、销方 红字 发票怎么填 申报表

1。如果是电子税务局申报,表格中的前一个链接申报 is 发票采集,-0 发票和正常。如果需要手工填写,可以将红字 发票的负免税金额和纳税金额自动计算到合计数据中。2.手工填写,如第1点红字 发票和normal 发票在附表1对应栏计算出免税总额和税额合计填写。如果是特价票,在特价发票一栏是填写如果是普通票发票一栏是填写其他发票一栏。

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3、销方 红字 发票怎么填 申报表?

1。如果是电子税务局申报,表格中的前一个链接申报 is 发票采集,-0 发票和正常。如果需要手工填写,可以将红字 发票的负免税金额和纳税金额自动计算到合计数据中。2.手工填写,如第1点红字 发票和normal 发票在附表1对应栏计算出免税总额和税额合计填写。如果是特价票,在特价发票一栏是填写如果是普通票发票一栏是填写其他发票一栏。

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4、 红字 发票怎么 申报增值税

1。将电脑连接到税控面板,登录开票软件,完成本月的汇总和报送。2.登录电子税务局。3.选择增值税模块,点击发票征收-输出征收。4.本月红字-1/的信息由系统自动采集,信息自动包含在VAT 申报表中的“附表1销售明细”中。5.审核无误后点击“申报表内发送”。6.最后再次登录“开票软件”进行清卡,完成本月增值税申报。

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