2.如发票已抵扣认证,买方在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”,卖方才能根据信息表编号开具红字发票,2.如发票已抵扣认证,买方在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”,卖方才能根据信息表编号开具红字发票,由于贵司已经退回发票认证,无法直接退回发票给对方取消重新开通,1,VAT发票有误对方有认证。
1、增值税专用 发票 认证之后 发现 发票错误,要怎么处理?回答:你好!由于贵司已经退回发票 认证,无法直接退回发票给对方取消重新开通。现在,你公司需要向主管税务机关申请开具红字发票,并将税务机关开具的通知书之一提交给开票人,开票人将根据红字重新开具正确的发票。你公司暂将通知中所列增值税金额从当期进项税额中转出,未从增值税进项税额中抵扣的,可计入当期进项税额。取得卖方开具的红字专用发票后,与留存通知书一起作为记账凭证,即红字发票冲抵原蓝字。如有其他问题,请继续在浙江电子口岸政务咨询平台提问。谢谢你。本网站提供的信息和服务结果仅供参考,不保证所提供的信息和服务毫无瑕疵。本网站有权修改和解释所有网站的内容。
2、增值税 发票 认证通过后, 发现 有错误,怎么能修改你在税控系统里开具红字专用申请表发票,将申请表导入u盘,然后打印两份。带着打印好的申请表和u盘去税务局。税务局同意后会给你一张红字专用的表格发票上面有数字。请把这个号码放在上面。只开红字发票然后给你开正确的发票。
3、已经 认证的 发票对方开错了怎么办如果你是增值税账单,1。VAT 发票有误而对方有认证,可以开具红字,然后开具正确的。2.如发票已抵扣认证,买方在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”,卖方才能根据信息表编号开具红字发票。3.操作步骤:(1) 发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用信息表填写;(2)买方申请——选择是否已抵扣——确认——开具红字增值税专用发票抵扣联——输入卖方名称、税号、货物名称——打印;(3)打印后,选择上传红字增值税专用发票信息表。信息表编号出现后,卖方可以根据该信息表编号开具红字发票。
4、增值税 发票开错了怎么办对方已 认证1,VAT 发票有误对方有认证。可以先发红字,再发正确的,2.如发票已抵扣认证,买方在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”,卖方才能根据信息表编号开具红字发票。3.操作步骤:(1) 发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用信息表填写;(2)买方申请——选择是否已抵扣——确认——开具红字增值税专用发票抵扣联——输入卖方名称、税号、货物名称——打印;(3)打印后,选择上传红字增值税专用发票信息表,信息表编号出现后,卖方可以根据该信息表编号开具红字发票。
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