根据提示,你要让你的供应商给你出具a红字发票,(如果你没有填写信息单红字增值税special发票,一般纳税人取得红字增值税special发票后,应开具红字增值税special,红字增值税Special发票不用于抵扣增值税进项税,无需认证,红字Input发票申报表法,本月发出红字-1/据-,如果红字发票中出现负数,则增值税发票汇总表填写in-。

开具 红字 发票怎么填 增值税 申报表

1、开具 红字 发票怎么填 增值税 申报表?

根据提示,您本期开出了问题红字-3/Special发票信息单。此表格和签发红字 发票是两个独立的步骤。根据提示,你要让你的供应商给你出具a 红字 发票,(如果你没有填写信息单红字增值税special发票。既然他给了你红字 发票,你就得把输入转出。这1157.77元的税额要加到你的应纳税额里。相当于减少了进项抵扣,增加了应纳税额。

请问 红字进项 发票如何 申报表

2、请问 红字进项 发票如何 申报表

红字Input发票申报表法,本月发出红字-1/据-。如果红字 发票中出现负数,则增值税 发票汇总表填写 in-。

请问收到 红字 发票怎么 申报

3、请问收到 红字 发票怎么 申报?

一般纳税人取得红字增值税special发票后,应开具红字增值税special。红字增值税Special发票不用于抵扣增值税进项税,无需认证。这个红字 发票上的税额需要作为进项转出,列在增值税Tax Payment申报Table的明细表第21列。

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